納稅調增應該如何調?是個什麼含義

2021-05-19 17:26:00 字數 1149 閱讀 4742

1樓:宋國慶

「納稅調增」,集中體現在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》(a類)附表(三)《納稅調整專案明細表》上面,當然,這裡的調整,有調減,也有調增。

相對於調增專案而言,主要分為以下幾類:

一、收入類調整專案

二、扣除類專案:這個是納稅調整的核心,對任何實行查賬徵收的企業,除非你沒有任何業務發生(即填報資料都為0),否則必存在調整。下面就這個專案的調整談其中幾個既常見又重要的指標。

(一)、福利費支出:按最新企業所得稅法實施條例規定,福利費支出只能按全年實際工資、薪金髮生總額的14%扣除,超過部分,作納稅調增,並且也不得結轉以後納稅年度扣除;

(二)、職工教育經費支出:扣除依據同上,不超過2.5%,超過部分,可結轉以後納稅年度扣除;

(三)、工會經費:扣除依據同上,不超過2%,超過部分,作納稅調增,並且不得結轉以後納稅年度扣除;

(四)、業務招待費:按年度業務招待費實際發生額的60%與附表一(1)《收入明細表》營業(銷售)收入(這裡的收入指的是業務收入[含主營業務收入和其他業務收入]和稅法上規定的視同銷售收入之和,營業外收入不作為計算依據)的5‰比較,取兩都中的小者,將實際發生和招待費與較小者比較後的差額填列,十有**都有調增。

(五)、廣告費和業務宣傳費,附表一(1)《收入明細表》營業(銷售)收入15%為限額扣除,超過部分,可對結轉以後納稅年度扣除。

(六)、捐贈支出:須符合捐贈規定的條件,以不超過年度會計利潤12%限額扣除,超過部分,調增,且不可結轉以後納稅年度扣除。

(七)、利息支出:不能超過同期同類銀行貸款利率,超過部分,調增,且不可結轉以後納稅年度扣除。

2樓:百度使用者

納稅調整增加額主要包括稅法規定允許扣除專案中,企業已計入費用但超過稅法規定扣除標準的金額(如超過稅法規定標準和職工福利費(工資薪金總額的14%)、工會經費(工資薪金總額的2%)、職工教育經費(工資薪金總額的2.5%當年扣除,超出部分准予以後納稅年度扣除)、業務招待費(按實際支出的60%和營業收入的5%。熟低計量)、公益性捐贈支出、廣告費及業務宣傳費(營業收入的15%准予扣除,超過部分准予以後納稅年度扣除),以及以計入當期損失但稅法規定不允許扣除的專案(如稅收滯納金、行政性罰款、罰金等等)。

如果你的賬目中包含有以上費用,那麼就應該按照稅法的規定扣除,費用減少了,自然利潤就增加了,所以就應該做納稅調增處理。

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