金蝶K3,供應鏈和總賬期間不一致有什麼影響

2021-04-11 15:02:50 字數 1044 閱讀 3193

1樓:

既然是差額不一致了那就看看到底是總賬的,還是**鏈的發生額發生了變化如果是總賬的,就看看是不是有手工做的憑證如果是**鏈的,就看看是不是有那個物料的存貨科目改了

金蝶k3**鏈模組必須和總帳同時啟用嗎? 5

2樓:匿名使用者

1)總賬和**鏈模組bai可以不

du同時啟用,但您現在是已經啟zhi用dao了而且啟用後資料回錄入存在不全等問題。

答2)生產模組和**鏈不準確無關,很多企業都是先調整好進銷存甚至僅僅調整好訂貨和庫存後再調整採購。所以關鍵問題是是將來全進入金蝶後一定要相關崗位的人員及時錄入單據,儘量做到日清月結。

3)眼前**鏈資料和實際相差較大,那麼如果想用2023年3月31日實際結存資料為下一期期初資料也是可以的。第一,一般企業考慮到2月日期和其餘月的日期數量不等,所以一般是25日為月底最後一天,最晚是28日。第二,在倉存模組做盤點,根據實際情況做盤盈或盤虧,然後對應調整相關庫存資料、憑證。

調整後下個月也就是下個期間用盤點後的資料做期初資料。

總之,盤點解決眼前這個月的資料;培訓相關崗位員工錄入資料或搞清楚為什麼會錄入不及時,買了erp還要靠excel體外做,解決以後每個月的問題;

金蝶k3裡面,總賬與固定資產會計期間不一致,怎麼辦?

3樓:匿名使用者

兩個模組之間要對賬的,而且需要生成憑證,如不統一要出錯。

最好是找金蝶技術服務人員前來作相關設定與修改。

4樓:匿名使用者

因為固定資產一直沒有使用,如果沒有使用現在使用的話可以進行空結賬到2023年9月,如果固定資產有資料那就不可以了

5樓:20100107理枝

結轉固定資產模組就可以了.

金蝶k3固定資產模組與總賬模組會計期間不一致怎麼辦?

6樓:筆墨硯缺紙

你總賬模組要先結賬,跟固定資產模組期數一樣後固定資產卡片就能生成憑證了。

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