什麼是內審,內審是什麼意思

2022-03-22 18:43:03 字數 5135 閱讀 3285

1樓:匿名使用者

1、內部審計;指的是公司的審計部門對公司制度程式執行的合規性、財務報表編制的真實性和完整性、專案及採購**的合理性等等進行內部評價評估的業務活動。主要目的是確保消除公司經營風險。

2、體系內審;指的是體系內審員對公司iso體系檔案的編制和執**況進行檢查並提出不符合項提交內部整改的業務活動。國內實施的主要目的是通過體系認證。

2樓:洛河上游

就是對同一單位的審計,不是上級審計。

3樓:

內部審計,是指由被審計單位內部機構或人員,對其內部控制的有效性、財務資訊的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。

內部審計是和**審計、註冊會計師審計並列的三種審計型別之一。

內部審計強調內部審計機構和審計人員與被審計部門之間的獨立性,不強調審計機構和審計人員與領導人之間的獨立性。因此內部審計本質上是單向獨立的。

內部審計是「外部審計」的對應稱法,即:由部門、單位內部設定的專職機構及人員,獨立地對本部門、本單位的財政財務收支及有關經濟活動進行審查,用以健全內部控制,維護財經紀律,改善經營管理,提高經濟效益的綜合經濟監督活動。內部審計在中國審計組織體系中,起著以國家審計為主導,以內部審計為基礎的重要作用,支撐著企業的審計工作。

內部審計的本質在於,作為企業指揮者管理機能的一部分,對企業管理手段妥善與否、有無弊漏和是否經濟有效,進行經常性的檢查、分析和評價。內部審計的主要缺陷和特點是,由於在本單位領導下進行內部審計活動,其獨立性表現稍弱;但具有及時性、連續性、針對性、預防性等特點。

2023年6月,內部審計師學會董事會通過了內部審計的如下定義:「內部審計是一項獨立、客觀的諮詢活動,用於改善機構的運作並增加其價值。通過引入一種系統的、有條理的方法去評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,內部審計可以幫助一個機構實現其目標。

」根據中國內部審計協會發布的《中國內部審計準則》第二條 本準則所稱內部審計,是在組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。

內審是什麼意思

4樓:景田不是百歲山

內審(internal audit)是內部審計的簡稱,內部審計之父索耶關於內部審計的定義是對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。幾乎每個企業都能從內部審計職能中受益,但對中小規模的企業來說,設定一個只有一兩個人的內審部門很難招募到頂尖人才,也無法建立足夠的專家意見資料庫。

5樓:匿名使用者

內審(internal audit)-在當前許多企業需要通過質量管理體系認證得到通過,取得證書時專門用於內部審查的專用名詞。

不管是iso9000,還是ts16949等質量管理體系,在認證公司到企業認證前都首先由內審員(即瞭解質量管理體系標準,又具有一定資格的人員)自己在企業內部稽核,看有哪些不完善,先自己予以改正。企業在獲得質量管理體系後,由公司內部人員組織、參加內審員培訓,這些參加並獲得內審員資格證的人員方可進行企業的內部稽核!

這個自我稽核的過程就叫內審。

什麼是內審?什麼是外審?

6樓:匿名使用者

內審(internal audit)-是內部審計的簡稱,內部審計之父索耶關於內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。

外審:即外部審計

外部審計包括國家審計和社會審計。

國家審計是指由國家審計機關所實施的審計。國家審計的主體是審計署以及各 省、市、自治區、縣設立的審計機關,對被審計單位的財務財政活動、執行財經法紀情況以及經濟效益性進行審計監督。

社會審計是指由經**有關部門稽核批准的社會中介機構進行的審計,其主體是註冊會計師。

7樓:匿名使用者

按質量體系稽核的目的和稽核人員的立場不同,質量體系稽核可以分為內部質量體系稽核和外部質量體系稽核。   內部質量體系稽核是以組織的名義,由組織內部人員或適當聘請外部專家協助參與,對組織自身的質量體系所進行的稽核,也稱第一方稽核。   外部質量體系稽核是組織以外的人員或機構對組織的質量體系進行的稽核,又可分為合同環境下需方對供方質量體系的稽核(第二方稽核)和獨立的第三方機構實施的稽核(第三方稽核)。

內審是幹什麼的?

8樓:匿名使用者

內審員的全稱叫內部質量體系稽核員。按照iso標準的要求,凡是推行iso的組織每年都要進行一定頻次的內部質量稽核,內部質量稽核由經過嚴格培訓,經權威機構評估稽核,確認其資格的內審員來執行稽核任務。所以凡是推行iso的組織,通常都需要培養一批內審員。

內審員在一個組織內對質量體系正常執行和改進起著重要的作用。隨著與國際接軌呼聲的日益高漲,我國優秀企業紛紛跨入iso認證的行列,***要求全國三年內完成10萬家企業的iso認證。國內企業界對iso方面專業人才的需求成幾何基數遞增,而國內熟悉iso的人員卻非常之少。

按規定在中國入世後,任何生產、服務型的企業都需要屬於自己企業內部的內審員,內審員更是每個需認證的企業必備的人員,並且在組織內部處於非常優越的職位,處在這種位置的人員可以全面的接觸組織內部管理體系的各方面,並在其中起到相當關鍵的作用。內審員是管理者的培養物件,並有機會成為組織最高管理者得力的左右手,通常是組織內部最具發展前途的職位。

通過有資質某個公司iso專案中心考試要更容易些。

9樓:

媽呀,樓上覆制那麼多,,,內部審計是圍繞財務,對生產流通倉儲工薪人事銷售貨幣資金等各個環節進行測試、查驗,看看是否符合內部規章以及相關財務要求,對不合理的有錯誤有遺漏的進行改正或完善,宗旨是為了企業更好的運轉,財務更加規範。人一日三省吾身,企業也一樣,看看有什麼不足的地方咯,有不合適的關起門來自己解決掉。就醬。

內審是幹什麼的

10樓:流穿蜂

內審員的全稱叫內部質量體系稽核員。按照iso標準的要求,凡是推行iso的組織每年都要進行一定頻次的內部質量稽核,內部質量稽核由經過嚴格培訓,經權威機構評估稽核,確認其資格的內審員來執行稽核任務。所以凡是推行iso的組織,通常都需要培養一批內審員。

內審員在一個組織內對質量體系正常執行和改進起著重要的作用。隨著與國際接軌呼聲的日益高漲,我國優秀企業紛紛跨入iso認證的行列,***要求全國三年內完成10萬家企業的iso認證。國內企業界對iso方面專業人才的需求成幾何基數遞增,而國內熟悉iso的人員卻非常之少。

按規定在中國入世後,任何生產、服務型的企業都需要屬於自己企業內部的內審員,內審員更是每個需認證的企業必備的人員,並且在組織內部處於非常優越的職位,處在這種位置的人員可以全面的接觸組織內部管理體系的各方面,並在其中起到相當關鍵的作用。內審員是管理者的培養物件,並有機會成為組織最高管理者得力的左右手,通常是組織內部最具發展前途的職位。

通過有資質某個公司iso專案中心考試要更容易些。好運

11樓:匿名使用者

內審(internal audit)-是內部審計的簡稱,內部審計之父索耶關於內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。

12樓:盤茂

內審員即企業內部稽核員,是按照 iso 認證規範要求對企業工作實行內部稽核的人員,除了對於認證企業要求必須有內部稽核員外,由於內審員熟知各項國際標準,內審員在企業內要監控幾乎所有的工作流程和環節,因此在工作的同時也是對自身能力的檢驗與提升,由於內審員工作性質特殊經常要與企業中、高層領導接觸,所以獲得升職和發展的機會更多,更能實現自身的夢想。

內部審計是做什麼的

13樓:註冊會計師

審計的工作一般包括哪些

14樓:麥積財稅

內部審計一般包括財務收支審計、經濟效益審計和經濟責任審計。 一、財務收支審計 財務收支審計一般的範圍比較侷限,僅對公司機關各部門及所屬單位的財務收支的真實性、有效性和合規性的審計。同是還重點檢查資金的流向和支出狀況。

二、經濟效益審計  經濟效益審計則是為了提搞公司的經營水平和發展水平,通過內部審計找出經營管理中存在的問題,提出改進措施,以提高經濟效益,也成為企業管理者設定內部審計機構和人員的主要目的。 三、經濟責任審計 經濟責任審計是對經濟責任人所承擔的經濟責任的執**況進行的審查。通過經濟責任審計可以檢查經濟責任人在履職期間是否有違規的行業發生,一般側重於經營責任目標的審計;同是它也是是結合日常的財政財務收支審計及經濟效益審計進行的,並通過審計資料和資訊的積累,為離任責任審計服務

15樓:東奧名師

內部審計是對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。

內部審計是一種獨立、客觀的確認和諮詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。他通過應用系統的、規範的方法,評價並改善風險管理、控制和治理的有效性,幫助組織實現目標。

涉及承擔管理層職責的內部審計服務主要包括:

制定內部審計政策或內部審計活動的戰略方針;

指導該客戶內部審計員工的工作並對其負責;

決定應執行**於內部審計活動的建議;

代表管理層向治理層報告內部審計活動的結果;

執行構成內部控制組成部分的程式;

負責設計、執行和維護內部控制;

提供內部審計外包服務,包括全部內部審計外包服務和重要內部審計外包服務,並且負責確定內部審計工作的範圍。

16樓:one歌

回答你好,很高興為你解答

公司內部審計工作內容:1、檢查、評估、評價企業內部控制的健全性和有效性。2、評價經濟活動的效率與效果。

3、監督企業財務與運營管理資訊傳遞的真實性、可靠性和完整性。4、維護企業資產的安全與完整。5、檢查企業各項經濟活動對法律、法規和合同的遵守情況及識別、調查舞弊行為(其實是監察職責)。

內部審計以「查錯防弊」為基本職能,以「增值服務」為主導職能,通過實施審計活動,履行以下職責促成控股集團「改善整體運營能力,提升風險管控水平,達成戰略與業務目標」

提問會檢視哪些內容

回答6.提出改進經營管理的建議。

親,請問您還有其他問題嗎?如果您對我的服務滿意麻煩給個評價吧,希望我的回答能幫助到你,如有所幫助,麻煩親給個贊,謝謝

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