周教授主講了一次學術報告,得到勞務費600元,個人所得稅法規定 個人勞務收入在1000元以內的,應按

2023-01-15 23:40:49 字數 5500 閱讀 5016

1樓:匿名使用者

應納稅款=勞務收入*(1-20%)*適用稅率-速算扣除數計算依據:

1、不到4000元的,扣除費用800元:

應納稅所得=收入-800元

2、收入超過4000元的,扣除20%的費用:

應納稅所得=收入*(1-20%)

3、收入超過20000元的,還要加成徵收:20000元至50000元的加徵五成,50000元以上的加徵十成。

4、應納稅款可以用速算公式計算:

應納稅款=應納稅所得*適用稅率-速算扣除數收入不超過20000元的,稅率20%,速算扣除數為0;

收入超過20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數為2000元;

收入超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數為7000元;

2樓:走遍天下

勞務費稅率  稅率表:

級數 含稅級距 稅率(%) 速算扣除數,稅法規定:勞務報酬所得的應納稅所得額為:每次勞務報酬收入不足4000元的,用收入減去800元的費用;每次勞務報酬收入超過4000元的,用收入減去收入額的20% , 稅率為20% 。

例如:a銷售人員當月提成1800元,要交(1800-800)*20% = 200 元個稅; 當月提成5000元,則要交5000*(1-20%)*20% = 800 元個稅。單次應納稅所得額不超過2萬的:

應納稅額=應納稅所得額*20%。單次應納稅所得額超過2萬元的,不超過5萬元的:應納稅所得額*30%-2000。

單次應納稅所得額超過5萬的:應納稅額=應納稅所得額*40%-7000。

根據《個人所得稅法》規定,個人取得勞務報酬收入的應納稅所得額一次超過 20000 至 60000 元的部分,按照稅

3樓:ly南海之夢

本題為:錯。

理由:根據《個人所得稅法實施條例》第十一條對勞務報酬所得一次收入畸高的解釋,是指個人一次取得勞務報酬,其應納稅所得額超過2萬元。

應納稅所得額超過2萬元至5萬元的部分,加徵五成;超過5萬元的部分,加徵十成。

4樓:厚珈藍熙

你這是判斷題嗎?

錯。勞務報酬所得一次收入畸高,是指個人一次取得勞務報酬,其應納稅所得額超過2萬元。

應納稅所得額超過2萬元至5萬元的部分,加徵五成;超過5萬元的部分,加徵十成。

5樓:財會小手

錯的。不超過20000的部分是20%;20000-50000的部分是30%;超過50000的部分是40%。

即20000-50000的部分加十成,超過50000的部分再加10成。

勞務費怎麼算個人所得稅

6樓:八戒財稅

常見納稅群體:以個人身份從事設計、安裝、製圖、醫療、會計、法律、諮詢、講學、投稿、翻譯、書、演員等勞務關係工作者

勞務報酬根據每次收入繳納稅收,每次收入不超過800元可免稅每次收入超過800元,可扣除20%成本後按照20%-40%稅率納稅勞務報酬收入可以享受哪些政策?——入駐八戒園區,享受優惠政策,綜合稅率0.5%-3.

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7樓:黃思君律師

回答你好

你好「勞務報酬的個人所得稅,是按照百分之三至百分之四十五的超額累進稅率來計算的;該個人所得稅是個人的勞務報酬收入額乘以上述稅率。而勞務報酬的收入額是勞務報酬所得減除百分之二十的費用後的餘額。

《中華人民共和國個人所得稅法》第二條

下列各項個人所得,應當繳納個人所得稅:

(一)工資、薪金所得;

(二)勞務報酬所得;

(五)經營所得;

(九)偶然所得。

第三條個人所得稅的稅率:

(一)綜合所得,適用百分之三至百分之四十五的超額累進稅率;

(二)經營所得,適用百分之五至百分之三十五的超額累進稅率;

(三)利息、股息、紅利所得,財產租賃所得,財產轉讓所得和偶然所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十。

第六條勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得以收入減除百分之二十的費用後的餘額為收入額。稿酬所得的收入額減按百分之七十計算。

更多14條

8樓:聞凝春秀華

首先這次調稅,沒有涉及勞務費的免稅比率的問題!勞務報酬所得應納稅額的計算勞務報酬所得,每次收入不超過4

000元的,減除費用800元;4

000元以上的,減除20%的費用,其餘額為應納稅所得額。勞務報酬所得,適用比例稅率,稅率為20%。對個人一次取得勞務報酬,應納稅所得額超過2萬元至5萬元的部分,依照稅法規定計算應納稅額後再按照應納稅額加徵五成;超過5萬元的部分,加徵十成。

勞務報酬所得,屬於一次性收入的,以取得該項收入為一次;屬於同一專案連續性收入的,以一個月內取得的收入為一次。勞務報酬所得應納稅額的適用稅率表參見表勞務報酬所得適用稅率表級數

應納稅所得額

稅率(%)

速算扣除數1

不超過2萬元的

2002

超過2萬元至5萬元的部分302

0003

超過5萬元的部分407

000勞務報酬應納稅額(4

000元以內)=(勞務報酬-800)×20%勞務報酬應納稅額(超過4000元)=勞務報酬

×(1-20%)×稅率-速算扣除數個人由於擔任董事職務所取得的董事費收入,屬於勞務報酬所得性質,按照勞務報酬所得專案徵收個人所得稅。工資、薪金所得是屬於非獨立個人勞務活動,即在機關、團體、學校、部隊、企事業單位及其他組織中任職、受僱而得到的報酬;勞務報酬所得則是個人獨立從事各種技藝、提供各項勞務取得的報酬。兩者的主要區別在於,前者存在僱傭與被僱傭關係,後者則不存在這種關係。

9樓:北京開心哈樂教育科技

《所得稅法》第三條第四款:勞務報酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十。對勞務報酬所得一次收入畸高的,可以實行加成徵收,具體辦法由***規定。

一、勞務費個人所得稅的計算方法具體如下,根據相關稅法規定勞務報酬所得的應納稅所得額分為以下幾種情況進行處理:

1、每次勞務報酬收入不足4000元的,用收入減去800元的費用;每次勞務報酬收入超過4000元的,用收入減去收入額的20%,稅率為20%。

比如說,a銷售人員當月提成1800元,要交(1800-800)×20% = 200 元個稅;

2、每次勞務報酬收入超過4000元的,用收入減去收入額的20%,稅率為20%。單次應納稅所得額不超過2萬的:應納稅額=應納稅所得額×20%。

例如:當月提成5000元,則要交5000×(1-20%)×20% = 800 元個稅。

3、我國稅法對於取得勞務報酬畸高的實行加成徵收。這裡所指取得勞務報酬畸高是單次應納稅所得額超過2萬元的情況。單次應納稅所得額超過2萬元的,不超過5萬元的,加成至稅率30%:

應納稅所得額×30%-2000。單次應納稅所得額超過5萬的,稅率加成至40%:應納稅額=應納稅所得額×40%-7000。

注:個人由於擔任董事職務所取得的董事費收入,屬於勞務報酬所得性質,按照勞務報酬所得專案徵收個人所得稅。

10樓:曉紅說稅

個人拿到勞力費怎樣算個稅?

11樓:雲帳房企業版

應納稅所得額=月度收入-5000元(起徵點)-專項扣除(三險一金等)-專項附加扣除-依法確定的其他扣除。

應納稅所得額計算出來之後,需要根據最新的稅率表,進行計算個稅。

勞務報酬個人所得稅計算方法

12樓:魔笛

如勞務報酬》5000,則需要繳納個人所得稅,具體個人所得稅計算如下:

工資個稅的計算公式為:應納稅額=(工資薪金所得 -「五險一金」-扣除數)×適用稅率-速算扣除數

個稅起徵點是5000,使用超額累進稅率的計算方法如下:

繳稅=全月應納稅所得額*稅率-速算扣除數

實發工資=應發工資-四金-繳稅。

個人所得稅(personal income tax)是調整徵稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的徵納與管理過程中所發生的社會關係的法律規範的總稱。

英國是開徵個人所得稅最早的國家,2023年英國開始試行差別稅率徵收個人所得稅,到了2023年才成為英國一個固定的稅種。

個人所得稅的納稅義務人,既包括居民納稅義務人,也包括非居民納稅義務人。居民納稅義務人負有完全納稅的義務,必須就其**於中國境內、境外的全部所得繳納個人所得稅;而非居民納稅義務人僅就其**於中國境內的所得,繳納個人所得稅。

個人所得稅是國家對本國公民、居住在本國境內的個人的所得和境外個人**於本國的所得徵收的一種所得稅。在有些國家,個人所得稅是主體稅種,在財政收入中佔較大比重,對經濟亦有較大影響。

13樓:糖豆豆

勞務報酬個人所得稅的起徵點是800元。

勞務報酬所得,其個人所得稅應納稅額的計算公式為:

1每次收入不足4000元的: 應納稅額 =應納稅所得額*適用稅率 =(每次收入額-800)*20%

2每次收入在4000元以上的: 應納稅 =應納稅所得額*適用稅率 =每次收入額*(1-20%)*20%

3 每次收入的應納稅所得額超過20000元的: 應納稅額 =應納稅所得額*適用稅率-速算扣除數 =每次收入額*(1-20%)*適用稅率-速算扣除數

演講收入的可以等同於:單次應納稅所得額不超過2萬的:應納稅額=應納稅所得額×20%。

單次應納稅所得額超過2萬元的,不超過5萬元的:應納稅所得額×30%-2000。單次應納稅所得額超過5萬的:

應納稅額=應納稅所得額×40%-7000。

1務報酬所得是指個人從事設計、裝潢、安裝、製圖、化驗、測試、醫療、法律、會計、諮詢、講學、新聞、廣播、翻譯、審稿、書畫、雕刻、影視、錄音、錄影、演出、表演、廣告、展覽、技術服務、介紹服務、經紀服務、代辦服務以及其他勞務取得的所得。屬於一次性收入的,以取得該項收入為一次;屬於同一專案連續性收入的,以一個月內取得的收入為一次。

2勞務報酬所得概念 :勞務報酬所得是指個人收入調節稅的徵稅物件之一,屬於其他勞務取得的所得。

3舉例說明勞務報酬所得應納個人所得稅的計算:

每次勞務報酬收入不足4000元的,用收入減去800元的費用;

每次勞務報酬收入超過4000元的,用收入減去收入額的20%。

應納稅額=每次收入額×(1-20%)×適用稅率-速算扣除數

例如:某知名演員一次取得勞務報酬收入60000元,可扣除20%的費用,對一次所得超過50000元部分實行加成徵收,其應繳納的個人所得稅為:60000×(1-20%)×40%-7000=1220(元)

14樓:遼寧地稅

一、根據《關於修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定》(中華人民共和國主席令第四十八號)第三條第四款規定:「勞務報酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十。對勞務報酬所得一次收入畸高的,可以實行加成徵收,具體辦法由***規定。

」二、根據《***關於修改《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的決定》(中華人民共和國***令第600號)第十一條規定:「稅法第三條第四項所說的勞務報酬所得一次收入畸高,是指個人一次取得勞務報酬,其應納稅所得額超過20000元。 對前款應納稅所得額超過20000元至50000元的部份,依照稅法規定計算應納稅額後再按照應納稅額加徵五成;超過50000元的部份,加徵十成。」

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