這筆賬該怎麼走,這筆賬該怎麼做啊,怎樣才能不違法啊?

2023-01-16 03:30:49 字數 2944 閱讀 7520

1樓:匿名使用者

如果你買的東西是產成品,即和你的產品一樣,但不需要加工等,那買進的時候

借:庫存產品

貸:應付賬款- a

賣的時候:

借:主營業務成本

貸:庫存產品

如果買的東西是材料等但不是你公司的主營業務收入借:原材料(或零備件)

貸:應付賬款

賣的時候:

借:其他業務支出

貸:原材料(或零備件)

借:應收賬款

貸:其他業務收入

2樓:匿名使用者

我沒看明白你說的 a公司對賬和你走什麼科目有什麼關係

3樓:匿名使用者

假設你公司為小規模納稅人

從a公司購貨:

借:庫存商品

貸:應付賬款-a公司

把貨賣給b公司

借:銀行存款

貸:主營業務收入

應繳稅金-應繳增值稅

借:主營業務成本

貸:庫存商品

4樓:匿名使用者

從a公司進貨可以做為庫存商品入賬:

借:庫存商品

應交稅費——進項稅額

貸:應付賬款——a公司

銷售給b公司時做賬:

借:應收賬款——b公司

貸:主營業務收入

應交稅費——銷項稅額

結轉成本:

借:主營業務成本

貸:庫存商品

5樓:蓋茨爸爸

如果,從a公司購入貨物的發票未到,可先不入賬。到月末發票仍然未到,做暫估。

如果,從a公司購入的貨物是產品的輔助材料或包裝物,可入原材料或包裝物,月末轉到製造費用。

這筆賬該怎麼做啊,怎樣才能不違法啊?

6樓:匿名使用者

行啊,可以做預支差旅費的!

分錄應該是:

借:其他應收款—你們老闆的名字

貸:銀行存款

然後用其它發票衝賬的時候是:

借:管理費用—差旅費

貸:其他應收款—你們老闆的名字

7樓:匿名使用者

如果 做預支

借:其他應收款 ---xx人

貸:銀行存款

如果做 還個人款的話

借:其他應付款---xx人

貸:銀行存款

8樓:匿名使用者

你們老闆的意思是他自己填個借款單,作為他的個人借款,等他拿差旅費發票來時再衝他的借款。

9樓:匿名使用者

先,借:其他應收款-他

貸:現金

他說以後用差旅費報銷。

那每次他報銷你就:

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-他

10樓:無名無愧無悔

作為他的個人借款,等他拿差旅費發票來時再衝他的借款。

這筆賬在會計分錄上怎麼處理?

11樓:亥溫文

你先記成借:庫存商品,貸:應付賬款不錯,你忘記了這是已銷售出去的貨了,你再記一筆借:主營業務成本,貸:庫存商品,這樣一結轉成本,與收入也對應了,庫存商品帳也平了啊.

12樓:學海勤為經

你是小規模納稅人,可以按上樓.如果是一般納稅人,還要抵稅.

這筆錢該怎麼記賬呢?

13樓:匿名使用者

自己看看能取得什麼發票,然後做費用支出

14樓:匿名使用者

是現金嗎?叫老闆拿發票衝賬。

會計:一筆業務怎麼走賬,請高手幫忙,謝謝。

15樓:匿名使用者

發現時:借:以前年度損益調整3000

貸:應交稅費-增值稅檢查調整3000

(應交稅費-應交城建稅

其他應交款-教育費附加)(如果不涉及這兩個則沒有)借:應交稅費-增值稅檢查調整3000

貸:應交稅費-未交增值稅3000

同時:借:遞延所得稅資產 3000*25%利潤分配——未分配利潤 (3000-3000*25%)*90%盈餘公積——法定盈餘公積 (3000-3000*25%)*10%貸:

以前年度損益調整3000

借:所得稅費用3000*25%

貸:遞延所得稅資產3000*25% (季末的時候在將應交所得稅轉消)

補交稅金時:借:應交稅費-未交增值稅3000貸:銀行存款3000

(應交稅費-應交城建稅

其他應交款-教育費附加)(如果不涉及這兩個則沒有)繳納罰款時:借:營業外支出100

貸:銀行存款100

16樓:花開半夏吧

借:應交稅費-未交增值稅 3000

管理費用 100

貸:銀行存款 3100

17樓:匿名使用者

借:應交稅金-增值稅 3000

營業外支出-滯納金 100

貸:銀行存款/現金 3100

18樓:羊不知道

借:利潤分配 3000貸:應交稅金-應交增值稅 3000

借:應交稅金-應交增值稅 3000

營業外支出 100貸:銀行存款 3100

甲某讓公司幫忙上養老保險,個人部分和公司部分都是他出,這筆賬我該怎麼走?

19樓:小火柴工作室

這樣行嗎?

可以,你做的分錄是正確的。

由於該養老金不是公司人員,不能計提,只能作為往來款處理。

請問這筆業務該怎麼做會計分錄,請問這筆業務怎麼寫會計分錄?

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