增值稅申報表第四欄納稅檢查調整項的填列

2021-03-03 20:27:46 字數 1494 閱讀 5611

1樓:輕依柳

首先在增值稅納bai稅申報表(一)中du

在第六zhi行納稅檢查調整填上你稅局dao讓填的數字,版然後申報系統自動權處理到主表第四欄納稅檢查調整項,下月開票後,在剛才填列的地方填上相應的負數,如果單位自已申報不順利可以直接到稅局營業大廳請稅局申報,但願能幫上你的忙。

增值稅納稅申報表填表怎樣填寫稅務檢查調整

2樓:匿名使用者

如果尚未開

票,bai待開票,在增du值稅納稅申zhi報表(一)中dao

在第六行納稅檢查**整填上稅局讓填的數字答,然後申報系統自動處理到主表第四欄納稅檢查調整項。補開票月份,在剛才填列的地方填上相應的負數。

如果單位自已申報不順利可以直接到稅局營業大廳請稅局申報。

急!請問增值稅納稅申報表中的第6欄(納稅檢查調整的銷售額)是怎樣錄入的?謝謝!

3樓:匿名使用者

增值稅納稅申報表中的第6欄(納稅檢查調整的銷售額)的資料,是在增值稅納稅申報表附列資料表一第2行第6列中錄入就可以了。增值稅納稅申報表中的第6欄的資料就會自動錄入。

增值稅納稅申報表中的第6欄(納稅檢查調整的銷售額)主要是填報本期因稅務、財政、審計部門檢查、並按適用稅率計算調整的應稅貨物和應稅勞務的銷售額;而不填報納稅人自查要調增銷售額。自查要調增銷售額應當第2欄「應稅貨物銷售額」欄資料。

《增值稅納稅申報表(適用於一般納稅人)》填表說明(**國家稅務總局檔案規定):本申報表適用於增值稅一般納稅人填報。增值稅一般納稅人銷售按簡易辦法繳納增值稅的貨物,也使用本表。

(一)    本表「稅款所屬時間」是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。

(二)    本表「填表日期」指納稅人填寫本表的具體日期。

(三)    本表「納稅人識別號」欄,填寫稅務機關為納稅人確定的識別號,即:稅務登記證號碼。

(四)    本表「所屬行業」欄,按照國民經濟行業分類與**中的最細項(小類)進行填寫(國民經濟行業分類與**附後),僅填寫行業**。

(五)    本表「納稅人名稱」欄,填寫納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱。

(六)    本表「法定代表人姓名」欄,填寫納稅人法定代表人的姓名。

(七)    本表「註冊地址」欄,填寫納稅人稅務登記證所註明的詳細地址。

(八)    本表「營業地址」欄,填寫納稅人營業地的詳細地址。

4樓:匿名使用者

增值稅納稅申報表中的第6欄(納稅檢查調整的銷售額)主要是填報本期因稅務、財政、審計部門檢查、並按適用稅率計算調整的應稅貨物和應稅勞務的銷售額;而不填報納稅人自查要調增銷售額。自查要調增銷售額應當第2欄「應稅貨物銷售額」欄資料。

5樓:鐵馬冰河

平時不用去錄入的。因為那是指稅務檢查後,認為你企業應該視同銷售,而你企業會計沒有做賬的銷售收入(比如電視機廠將實物電視機發給職工作福利)。被稅務檢查以後認定應當作為銷售繳納銷項稅,這時候才去填這個專案

增值稅納稅申報表填表怎樣填寫稅務檢查調整

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