什麼是企業審計,有什麼作用,企業內部審計的職能和作用分別是什麼?

2021-04-21 11:12:31 字數 3660 閱讀 6060

1樓:燈塔市張滿亮

企業審計就是地企copy業日常應經活動中,是否bai有不按照企業法、財政法du規、稅務法規的行zhi為,是dao否有超越經營範圍搞其他違法活動的一種監督,統稱企業審計;

企業審計的目的是,是企業按照根據規定的經營方針辦事,使企業健康有序地為國家多作貢獻。

企業內部審計的職能和作用分別是什麼?

2樓:貊之槐永藝

內部審計的職能可以這樣定位:為你所在單位制定相關審計制度,或者也有一些其他非審計制度的制度需要你作為專家角色去補充,主要是為公司

規範管理提供你的知識,完成公司

所要做的經濟責任審計、財務收支審計

、離任審計、績效審計,內控評價(這是最近幾年有的)等等,作用:為公司

相關職能部門及管理層提供諮詢與確認

服務,為他們解決一些財務和非財務的問題,

如內部控制建設,管理制度完善等

3樓:狄文靜庫雅

建立現代企業制度是我國國有大中型企業改革的基本方向。作為現代企業制度,它最明顯的特徵就是建立規範的法人治理結構,從根本上解決所有權和經營權的分離,促使企業把注意力轉移到如何加強管理,提高效益,促進資產保值增值上來。國家不再直接干預企業的生產經營,由於企業自我經營,自我發展,因此迫切需要完善自身的內部控制系統,強化內部約束機制。

內部審計就是企業內部控制系統中的一個重要的組成部分,它通過對企業內部經濟活動的監督與評價,幫助企業堵塞漏洞,增收節支,加強管理,提高經濟效益。筆者認為要想充分發揮企業內部審計的職能作用就必須找準內部審計的定位,突出服務職能,為企業加強管理服務,為企業提高經濟效益服務,為企業領導決策服務,內部審計只有定位於企業,服務於企業,寓服務於監督、評價和控制三大職能之中,才能充分發揮其職能作用。

一、內部審計必須找準定位、服務於企業,才能充分發揮其職能作用現代企業制度下的內部審計要找準定位,要在監督企業依法經營的同時,重點是審計和評價企業經營的效益性,根本目的是為了改善企業經營管理,提高經濟效益。

公司的審計報告有什麼用途?

為什麼要做審計?什麼樣的企業需要做審計?

4樓:匿名使用者

這是外部對企業的

監管,是對企業進行審查監管的重要步驟,由外部版專業人員對企業的賬務權和經營等進行審查並出具意見,並與企業共同承擔責任和風險,這樣可以在更大程度上保證企業資訊的真實有效。

企業對外提供的財務報告或者納稅申報資料,是企業自己完成並提供出來的,其中是否有錯漏,是否有違法違規的情況,是否有故意篡改資料瞞報漏報的情況,除了企業自身之外其他人是很難看到的,為了避免這種情況的發生。

相關部門規定企業對外報送的財務資料要經過有資質的第三方進行審查,由其提供客觀意見並簽字蓋章承擔第三方責任,這樣可以更大程度上確保報出來的資料的真實性。

審計的目的是查錯防弊,保護企業資產的安全和完整;審計的方法是對會計賬目進行詳細審計;審計報告使用人主要為企業股東等。

中稅正潔(天津)稅務師事務所

5樓:士溫位賦

1)一抄人有限責任

公司(即襲自然人獨資企業bai或私營有限責任公司du);2)外資zhi企業

3)上市股份****dao;

4)從事金融、**、**的公司;

5)長期欠債或做虧損的企業

6)從事保險、創業投資、驗資、評估、擔保、房地產經紀、出入境中介、外派勞務中介、企業登記**的公司;

7)註冊資本實行分期付款未完全繳齊的公司;

8)三年內有虛報註冊資本、虛假出資、抽逃出資違法行為的公司。

企業提交的審計報告可以是針對企業財務會計報告的審計報告,也可以是針對企業年度資產負債表和損益表的審計報告。

6樓:臺玉花奈淑

1)一人有限責

來任公司(即自然人自

獨資企業或私bai營有限責任公du

司);zhi

2)外資企業

3)上市股份有限dao公司;

4)從事金融、**、**的公司;

5)長期欠債或做虧損的企業

6)從事保險、創業投資、驗資、評估、擔保、房地產經紀、出入境中介、外派勞務中介、企業登記**的公司;

7)註冊資本實行分期付款未完全繳齊的公司;

8)三年內有虛報註冊資本、虛假出資、抽逃出資違法行為的公司。

企業提交的審計報告可以是針對企業財務會計報告的審計報告,也可以是針對企業年度資產負債表和損益表的審計報告。

7樓:暗夜貴族皇

以年報審計為來例,企自業在2023年12月31日結束

後要出一份關於2023年度的財務報告,來應對工商局、稅務局、股東、董事會等等的檢查,財務報表能反映企業在一年內的經營狀況和財務情況,比如資產負債表、利潤表、現金流量表、股東權益變動表等。

注意這些財務報表是在管理層的監督下做出來的,管理層即為以總經理為代表的有企業日常經營管理權的高層。而總經理的年薪很多情況下都是根據財務狀況等來判斷的,所以管理層很有可能在財務報表方面作假。

而年報審計就是會計師事務所對企業的賬、報表、稅務、資產等等方面來進行審計(可以理解為檢查的意思吧)來增加股東、董事會、工商局、稅務局等等對年報的信賴度

總結下來審計是給報表使用者(股東、董事會等等也可以是管理層)提供可信度的一種服務。

一般外資企業是必須接受審計的。

審計有哪些作用?

8樓:高頓

審計的工作一般包括哪些

內部審計有什麼作用? 5

9樓:東奧名師

內部審計作用:

預防保護作用

內部審計機構通過對會計部門工作的再監督,有助於強化單位內部管理控制制度,及時發現問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產的安全與完整,提高會計資料的真實性和可靠性。

服務促進作用

內部審計機構作為企業內部的一個職能部門,熟悉企業的生產經營活動等情況。因此,通過內部審計,可在改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方面起到積極的促進作用。

評價鑑證作用

內部審計是基於受託經濟責任的需要而產生和發展起來的,是經營管理分權制的產物。隨著企業規模的擴大,管理層次的增多,對各部門經營業績的考核與評價成為現代管理不可缺少的組成部分。通過內部審計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計結論和意見,起到評價和鑑證的作用。

審計對企業有什麼好處和壞處

10樓:匿名使用者

不好啊,一般查出來不被罰款,那小錢也該花啊。好處就是你的票證得正規合法取得就是差了也沒有事啊

11樓:匿名使用者

1,審計對企bai業的好處: 加強審計是du建設社會主義市zhi場經濟,加dao強社會主義法制化建設的需版

要。現代企業權制度審計要求對企業內部控制制度進行審查、分析和評價。現代企業內部控制制度是由現代企業中各種內部控制所構成的,對其可定義為:

現代企業利用企業內部的領導、各職能部門和職工之間在處理各項業務時,因分工而產生的制約和相互聯絡的關係,制定一系列具有控制職能的方法、措施、手續和程式等。並予以規範化、系統化所形成的約束機制。 2,審計對企業的壞處:

有可能使企業陷入財務稅務上的漏洞風險。

12樓:匿名使用者

好處:可以知道公司的漏洞壞處:一些你不想讓別人知道的會被挖出來,對公司有影響

企業VI設計在企業形象設計有什麼作用

企業vi就是企業的臉,這就象一個人的外表,沒有人願意和一個穿著邋遢的人談生意。誰都喜歡美女 帥哥 人們對標誌認知的過程也想像談戀愛的過程,從陌生到認識 到喜歡 到難以割捨 到難於取代 到相隨永遠。建議你還是找專業的公司設計吧,向你推薦易楊品牌設計機構,他們專注品牌和vi設計的,能細緻理解客戶的需求,...

審計崗位廉政風險點有哪些,企業內部審計人員廉政風險防範管理措施

朋友您好 因為我也是審計的,我認為 就是一大條 實事求是 該幾就是幾 具體是 1 財務審計風險點 a 對收入的真實性審計,有沒有隱瞞或多報,來達到多分錢的目的,您不庇護 b 對費用的真實性審計,有沒有虛列或少報支出,個人從中受益,您要提出 c 應收款 應付款的審計,有沒有呆死賬戶掛賬不處理,自己做多...

目前企業內部審計存在的問題主要有哪些

主要問題 1 內審人員素質有待提高。內審人員應該有很高的業務水平,對會計 合同法 稅法 招投標 企業內部控制 發舞弊這些技能都應該熟練掌握並運用,這些條件是最基本的要求。但是目前的內審還達不到這個要求。2 企業管理層的不認同。內部審計要求處理問題時對事不對人,要求企業領導層以身作則,起到表率作用。但...